• 索引號:NB00101150102201905001
  • 主題分類:其它  
  • 發布機構:縣政府办公室
  • 組配分類:資金來源
  • 發布文號:
  • 生成日期:2019-04-17
  • 生效時間:2019-04-17
  • 廢止時間:2029-05-04
  • 內容概述:
  • 關鍵詞:
  • 信息來源:
  • 浏覽次數:1760
  • 發布人:
  • 信息名稱:鼎博彩票网辦公室2019年部門預算

鼎博彩票网辦公室2019年部門預算

 

鼎博彩票网辦公室2019年部門預算公开目录及相关资料

 

目 錄

 

第一部分 部门概况

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部門財政撥款收支預算總表

2.2019年部門一般公共預算支出表

3.2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2019年部門政府性基金預算支出表

5.2019年部門國有資本經營預算支出表

6.2019年部門收支預算總表

7.2019年部門收入預算總表

8.2019年部門支出預算總表

9.2019年部門政府采購支出表

10.2019年縣級部門專項資金清單

  1.  2019年“三公”經費支出預算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.關于2019年“三公”經費財政撥款預算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要職責

1、负责縣政府会议的准备工作和重要活动的组织安排,协助縣政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助縣政府领导同志组织起草或审核以縣政府、縣政府办公室名义发布的公文;办理上级党政机关和縣委发送縣政府的公文;指导全县行政机关公文处理工作。

3、负责縣政府领导同志重要文稿、縣政府综合性文稿的起草工作。

4、研究縣政府各部门和各乡镇人民政府请示縣政府的事项,提出审核意见,报縣政府领导同志审批。

5、根据縣政府领导同志指示,对縣政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报縣政府领导同志决定。

6、根据縣政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时准确地向縣政府领导反映情况,提出政策性建议。

7、指导全县应急管理工作;协助縣政府领导同志做好需由縣政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8、负责縣政府值班工作,依法及时向上级机关和縣政府报告重要情况。

9、負責推進、指導、協調、監督全縣的政務公開和政府信息公開工作。

10、负责全縣政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作。

11、督促检查縣政府各部门和各乡镇人民政府以及园区管委会对縣政府及縣政府领导指示的贯彻落实情况,及时向縣政府领导同志报告。

12、负责县人大、政協交縣政府的议案、提案办理工作。

13、贯彻执行国家和省市金融工作的方针政策和法律法规。研究分析全县金融运行情况,拟定全县金融业发展规划,指导地方金融机构有关改革发展工作,促进地方金融工作健康发展。督促落实縣政府金融工作部署,负责地方小额贷款公司、融资性担保公司监管,驻县金融机构和地方金融行业的协调服务工作,维护县域金融市场秩序。

14、負責代管單位的管理工作。

15、办理縣政府交办的其他事项。

二、部門預算單位構成

从预算单位构成看,寿縣政府办2019年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

鼎博彩票网辦公室本級

行政單位

2

……

 

3

 

 

三、2019年度主要工作任務

(一)聚力脫貧攻堅,確保實現“摘帽”目標

(二)主攻創新引領,著力激活發展活力

(二)突出轉型升級,提高産業發展質效

(四)注重動能提升,厚植縣域競爭優勢

(五)著力精致精品,建設生態宜居城鄉

(六)強化共建共享,提高群衆幸福指數

第二部分 2019年部门预算表

詳見附表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

寿縣政府办2019年财政拨款收支预算805.44万元。收入按資金來源分为:一般公共预算拨款805.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入805.44万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出772.06万元,占90.78%;社會保障和就業支出20.36萬元,占2.39%;衛生健康支出20.38萬元,占2.40%;住房保障支出37.64萬元,占4.43%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況

寿縣政府办2019年一般公共预算拨款850.44万元,比2018年预算拨款(802.99万元)增加47.45万元,增长5.91%,主要原因:一是人员工资增加;二是社会保障支出增加。

(二一般公共預算撥款結構情況

0.78%;社會保障和就業支出20.36萬元,占2.39%;衛生健康支出20.38萬元,占2.40%;住房保障支出37.64萬元,占4.43%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況

  1.  一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算772.06萬元,比2018年預算(704.50萬元)增加67.56萬元,增長9.6%,增長原因主要是人員工資標准提高和預算調整。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政單位医疗(项)2019年預算20.38萬元。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2019年預算20.36萬元,比2018年預算(41.26萬元)減少20.90萬元,下降50%,下降原因主要是預算調整。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算37.64萬元,比2018年預算(37.12萬元)增加0.52萬元,增長1.4%,增長原因主要是人員工資標准提高。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

寿縣政府办2019年一般公共预算基本支出850.44万元,其中:

工資福利支出436.30萬元,主要包括:基本工資188.46萬元、津貼補貼110.93萬元、獎金14.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費(包含職業年金繳費)62.73萬元、職工基本醫療保險繳費20.39萬元、其他社會保障繳費1.88萬元、住房公積金37.64萬元等。商品和服務支出391.78萬元,主要包括:辦公費78.00萬元、印刷費32.00萬元、郵電費30.00萬元、差旅費20.00萬元、會議費4.00萬元、培訓費2.00萬元、勞務費40萬元、工會經費15.00萬元、其他交通費(車補)40、其他商品和服務支出78.78萬元等。對個人和家庭的補助22.36萬元,主要包括:離休費20.36萬元、生活補助2.00萬元等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

寿縣政府办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

寿縣政府办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照综合预算的原则,寿縣政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿縣政府办2019年收支总预算850.44万元,收入包括一般公共预算拨款收入850.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万,支出包括:一般公共服务772.06万元、社会保障和就业支出20.36万元、卫生健康支出20.38万元、住房保障支出37.64万元。

七、關于2019年收入預算情況說明

寿縣政府办2019年收入预算850.44万元,其中:一般公共预算拨款收入850.44万元,占100%,比2018年预算(802.99万元)增加47.45万元,增长5.91%,增长原因主要是一是人员工资增加;二是社会保障支出增加。

八、關于2019年支出預算情況說明

寿縣政府办2019年支出预算850.44万元,比2018年预算(802.99万元)增加47.45万元,增长5.91%,增长原因主要是:一是人员工资增加;二是社会保障支出增加。其中,基本支出850.44万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出0万元。

九、關于2019年“三公”經費財政撥款預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據安排,因公出國和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0 萬元。縣級財政一般不安排此預算,上級組織部門安排的,年終財政追加。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算52萬元,比上年預算數(56萬元)下降7.14%。主要用于接待上級、外單位業務指導和工作調研、招商活動等公務往來支出。減少的主要原因是經費使用貫徹落實黨中央“八項規定”、省委省政府30條規定和市委40條規定,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》(中發〔2013〕13號)和《中共淮南市紀律檢查委員會關于堅決整治三種“頑症”切實加強機關作風建設的若幹規定(暫行)的通知》(淮紀〔2013〕27號)規定。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年預算數總體下降100%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。經費使用嚴格按照中央、省和市有關公務用車配備使用管理制度執行。減少的主要原因是按照公車改革相關規定,公務車已上交公車平台。

十、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況

寿縣政府办2019年没有按规定需要设立绩效目标的项目支出预算。

(二)機關運行經費

寿縣政府办2019年机关运行经费财政拨款预算391.78万元,比2018年(391.71万元)增加0.07万元,增长不到1%。

(三)政府采購情況

寿縣政府办2019年各单位政府采购预算总额0万元。单位根据需要进行申报审批采购。

(四)政府購買服務情況

寿縣政府办無政府购买服务支出情况。

(五)國有資産占有使用情況

截至2018年底,寿縣政府办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部門預算沒有安排購置公務用車。

(六)預算績效目標設置情況

寿縣政府办2019年没有按规定需要设立绩效目标的项目支出预算。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、財政撥款收入指縣財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化無法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

十、支出經濟分類科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

 

    

  • 附件:縣政府办2019年部门预算公开表格.xlsx [40.9 KB]
掃一掃在手機打開當前頁
  • 關閉窗口

主办:安徽省寿县人民政府 承办:安徽省寿县融媒体中心 版权所有 安徽省寿县融媒体中心
地址:安徽省淮南市寿县国投大厦 邮编:232200 E-mail: [email protected] 網站標識碼:3415210027

皖公网安备 34042202000005号 皖ICP備05004200號

互联网违法和不良信息举报电话及邮箱 电话:0554-4027701 传真:0554-4032565 E-mail:[email protected]

热门关键词:鼎博彩票官网| 鼎博彩票网| 鼎博彩票app下载| 鼎博彩票注册| 鼎博app| 鼎博下载| 鼎博彩票合法吗| 鼎博彩票app| 鼎博彩票正规吗| 鼎博彩票手机版| 鼎博彩票平台| 鼎博彩票网站| 鼎博彩票注册登录| 鼎博彩票平台| 鼎博彩票怎么样|